Seminario de Especialización en Carta de Evaluación del Control Interno de la Empresa y Recomendaciones de Auditoría



Banca y Finanzas
Seminario de Especialización en
Carta de Evaluación del Control Interno de la Empresa y Recomendaciones de Auditoría
Inicio
09 de noviembre
Modalidades
Transmisión en vivo
PEN 1000

Participa de todas las sesiones en vivo de forma remota.


Inicio

09 de noviembre del 2021

Duración

20 horas lectivas (45 minutos c/u)

Horario

Martes y Viernes 21:00 - 22:30

Contacto

Maryory Cardozo (ventas6@fri.com.pe)  931 401 755

Temario

  • Entendimiento general del Marco de Control Interno COSO y evaluación de la efectividad de los controles.
  • Entendimiento general NIA 265: comunicación de las deficiencias y  recomendaciones de control interno en la auditoría financiera.
  • Estrategia para una adecuada de comunicación de deficiencias de control interno.
  • Herramientas para la identificación de las deficiencias en el control interno.
  • Herramientas para la elaboración de recomendaciones de valor agregado.
  • Mejores prácticas para la elaboración de cartas de control interno.
  • Casos prácticos de redacción de deficiencias y recomendaciones de control interno.
  • Seguimiento de la implementación de las recomendaciones de control interno.

Certificación

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos del Programa recibirán: Certificado de Participación en el Seminario de Especialización en Carta de Evaluación del Control Interno de la Empresa y Recomendaciones de Auditoría, expedido por la Universidad ESAN.

Docentes

Lourdes Segovia   (  Perú )

Magíster en Administración de la Universidad ESAN y contadora pública colegiada egresada de la Universidad de Lima. Tengo más de 20 años de experiencia en las áreas de auditoría, consultoría, control interno, contabilidad y finanzas tanto en Perú como en el extranjero. He trabajado como Gerente de auditoría en PwC y KPMG, liderando trabajos de auditoría y consultoría con énfasis en empresas del sector minero energético y atendiendo clientes que reportan principalmente a Canadá, Estados Unidos, Europa y Centroamérica.

Roberto Sandoval Gómez   (  Perú )

Contador Público Colegiado con 25 años de experiencia en Auditoría, Control Interno y Gestión de Riesgos tanto en el Perú como en el extranjero, con Maestría en Administración cursada en el Tecnológico de Monterrey (México). Cuenta con las Certificaciones de Auditor Interno (CIA), de Autoevaluación de control (CCSA) y de Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) del Instituto de Auditores Internos, de Auditor Independiente del Colegio de Contadores Públicos de Lima y de Scrum Master. Su experiencia profesional incluye la auditoría financiera y consultoría en una firma Big Four, así como la auditoría interna y el control interno en el retail farmacéutico y en empresas manufactureras.

Importante

FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso). La apertura está sujeta a un mínimo de participantes. Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN. La modalidad presencial se llevará a cabo en el Departamento de Lima.

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